5830
9 мин
27 августа 2025
Говоря простым языком, вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог, то есть получить назад свои деньги. В этой статье мы расскажем о двух категориях налоговых вычетов: стандартных и социальных, а также покажем, как оформить налоговый вычет в программе 1С: Зарплата и управление персоналом. Вторую часть статьи разместим позже, следите за нашими публикациями в блоге, чтобы не пропустить).
Налоговый вычет могут получить только граждане (налоговые резиденты) России, которые платят НДФЛ. То есть у вас должен быть официальный источник дохода, с которого вы платите налоги. Например, индивидуальные предприниматели могут получить вычет, если используют общий режим налогообложения, а если специальный, то, к сожалению, вычет не дадут. Или если вы трудитесь как самозанятый, то получить налоговый вычет тоже не получится.
Иными словами, вы должны иметь официальный доход, с которого вы платите 13% НДФЛ. Именно налоги по таким доходам можно вернуть, оформив налоговый вычет.
Это вычеты для особых категорий людей («чернобыльцы», инвалиды с детства, родственники погибших военнослужащих), а также вычет на детей.
Вы можете получить этот вычет, если у вас есть дети – родные или приемные и ваш суммарный годовой доход не превысил 350 000 рублей. Как только ваш годовой доход будет больше этой суммы, вычет вы получить не сможете.
Суммы стандартного налогового вычета:
Пример. Предположим, у вас двое детей. До их 18-летия вы будете получать: (1400 + 1400) * 0,13 = 364 рубля в месяц. Согласны, не самые большие суммы, но получить их совсем не сложно, поэтому зачем отказываться?
Чтобы оформить данный вычет, необходимо подготовить следующие документы:
1. Заявление работодателю на получение стандартного налогового вычета на ребенка.
2. Копии документов, которые подтверждают право на получение вычета на ребенка:
Важно! Список документов будет немного отличаться, если:
Если вы официально трудоустроены у нескольких работодателей (например, работаете по совместительству), вы можете выбрать, у какого из них вам удобнее получать вычет.
Данный вычет позволяет вернуть часть денег, которые вы потратили на обучение, лечение, спорт и фитнес, пенсионное страхование, полис страхования жизни от 5 лет, благотворительность. Максимальная сумма – 120 000 рублей. Вернуть вы сможете 13% от этой суммы, то есть 15 600 рублей.
Важно: 120 000 рублей – это общая сумма для всех социальных вычетов. То есть если вы за один календарный год хотите получить вычет за занятия в тренажерном зале, обучение в университете и лечение зубов, то общая сумма, на которую вы можете рассчитывать, составит 120 000 рублей и вернуть вы сможете только 15 600 рублей.
Однако есть список дорогостоящих медицинских услуг, и на него данные ограничения не действуют. То есть если ваше лечение входит в этот список, вы сможете вернуть все 13% расходов с его полной стоимости. Изучать перечень совсем не обязательно, достаточно внимательно посмотреть на справку об оплате медицинских услуг, которую выдает клиника. При оформлении справки врачи сверяют вид вашего лечения с Перечнем медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения. В справке вид лечения обозначается специальным кодом:
Часть денег можно вернуть, если:
Какие документы нужны, чтобы оформить вычет на лечение?
Вы можете вернуть часть денег:
Максимальная сумма для вычета – 120 000 рублей (в сумме с другими социальными вычетами, кроме дорогостоящего лечения и благотворительности). На каждого из детей полагается по 50 000 рублей. Максимум, который вы можете вернуть в сумме за год и за лечение, и за обучение, и за другие расходы, попадающие под социальный вычет, — 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей).
Какие документы нужны, чтобы оформить вычет на обучение?
Вы можете вернуть часть денег:
Получить вычет на спорт можно, если:
Как оформить вычет на спорт?
Его можно запросить через налоговую инспекцию или работодателя. К заявлению на вычет необходимо приложить договор со спортивной организацией и кассовый чек.
Зарегистрировать право на вычет в программе 1С: ЗУП удобно из карточки сотрудника. Перейдите по гиперссылке «Налог на доходы».
Откройте ссылку «Ввести новое заявление на стандартные вычеты».
В документе поле «Сотрудник» заполнится автоматически. Укажите месяц, начиная с которого, применяются вычеты.
Чтобы оформить вычеты на детей, поставьте флажок рядом с полем «Изменить вычеты на детей». После чего заполните табличную часть документа с помощью команды «Добавить»:
Чтобы оформить личный вычет в программе 1С: ЗУП, установите флажок рядом с полем «Изменить личный вычет» и выберите необходимый код вычета.
Добавьте документ, подтверждающий право на личный вычет в одноименное поле.
Чтобы программа корректно рассчитала размеры вычетов при трудоустройстве в середине или конце года, внесите информацию о доходах сотрудника с предыдущего места работы. Для этого перейдите в раздел «Кадры», выберите пункт «Сотрудники» и нужного сотрудника. Откройте ссылку «Налог на доходы», а затем – «Доходы с предыдущего места работы». Для каждого месяца с начала года и до трудоустройства внесите налогооблагаемый доход по справке 2-НДФЛ.
При начислении заработной платы в 1С: ЗУП на вкладке НДФЛ автоматически отображаются все налоговые вычеты, которые применяются в месяце начисления. Более подробную информацию по расчету можно посмотреть по ссылке «Подробнее см. Регистр налогового учета по НДФЛ». В этом регистре вы найдете информацию, какие стандартные вычеты положены сотруднику, расчет налоговой базы с учетом вычетов. При превышении налогооблагаемой базы вычет на детей не применяется.
Обратите внимание: сумму налогооблагаемого дохода можно посмотреть в реестре по НДФЛ. Необходимо учитывать, что хотя в расчете не отображаются доходы с предыдущих мест работы, при расчете вычетов, они участвуют и указываются в пункте 3.
При увольнении работника в программе 1С: ЗУП необходимо ввести документ «Отмена стандартных вычетов НДФЛ». Чтобы его создать, перейдите в раздел «Налоги и взносы», выберите пункт «Заявление на вычеты. Также сформировать документ можно из карточки сотрудника по ссылке «Прекратить предоставление всех стандартных вычетов».
Обратите внимание: документ «Отмена стандартных вычетов НДФЛ» необходимо ввести в том случае, если сотрудник написал заявление о прекращении вычетов, поскольку он получает их на другом предприятии.
Как только вы укажете нужного сотрудника в одноименном поле, документ автоматически заполняется всеми имеющимися стандартными вычетами по сотруднику. Аналогично, если документ создается из карточки сотрудника, он также заполнится автоматически. Вам нужно установить месяц, с которого прекращаются все стандартные вычеты.
Друзья, об имущественных и инвестиционных вычетах расскажем в следующей статье. Следите за публикациями в нашем блоге :).
Подключайте 1С в облаке
и пользуйтесь 1С-Отчетностью бесплатно 30 дней
Бесплатная настройка
и поддержка 24/7
Все полезное про 1С
в одном месте — акции, гайды, вебинары и кейсы
в нашем Telegram-канале
У вас 0
Упс… Кажется, не хватает снежинок.
Лови больше снежинок на сайте.
Расскажите, как сервис 42Clouds помог вашему бизнесу.
Отзыв будет опубликован после проверки модератором.