Для планирования и отслеживания выполнения заданных показателей программа предоставляет возможность настройки функции «Бюджетирование». Планирование может осуществляться по широкому спектру показателей. Таким как выручка, себестоимость, прибыль, рентабельность, а также в разрезе отдельных видов доходов и расходов. При этом реализованы различные способы распределения заданных показателей по отчетным периодам.
Для начала отметить галочкой “Бюджетирование” («Компания» – «Еще больше возможностей»), после чего станет доступен раздел «Бюджеты»:
Нажатием “Создать” добавляется новый бюджет.
Для установки сценария следует заполнить в нем графы «Наименование», «Периодичность» и основные показатели планирования. После сохранения выбрать заполненный сценарий.
Для каждого показателя следует задать вариант распределения:
- чтобы годовая сумма автоматически распределилась по периодам надо выбрать «равномерно по периодам»;
- чтобы сумма распределилась в соответствии с заданными долями надо выбрать «пропорционально по суммам» и задать доли распределения;
- чтобы сумма распределилась в соответствии с нужным показателем следует выбрать «по другому показателю».
После закрытия отчетного периода сформировать отчет по исполнению бюджета: «Компания» – «Анализ бизнеса».
При необходимости в разделе «Компания» – «Анализ бизнеса» во вкладке «Ассистент» «добавить цели» для получения диаграммы по выбранным показателям.