Настройка учетной политики для целей налогового учета (НУ) на ОСН — это ключевой процесс, который позволяет организации корректно вести налоговую отчетность и избегать проблем с контролирующими органами. Правильная настройка программы 1С обеспечит вам уверенность в том, что все налоги учтены, начисления произведены верно, а отчетность сдана вовремя. В этом руководстве мы пошагово рассмотрим процесс настройки учетной политики для организаций, работающих на общей системе налогообложения (ОСН).
Для начала настройки налогового учета необходимо перейти в раздел «Главное» и выбрать ссылку «Налоги и отчеты». Далее следует выбрать систему налогообложения, подходящую для вашей организации. В зависимости от выбранной системы налогообложения в левой части окна отобразятся соответствующие настройки.
Теперь нужно выбрать необходимую систему налогообложения.
Настройки в левой части окна зависят от выбранной системы. При выборе ОСН слева появляются настройки «Налог на прибыль», «НДС». Настройки «Налог на имущество», «НДФЛ» и «Страховые взносы» являются общими для любой системы налогообложения. Для ОСН налогообложения переходим на закладку «Налог на прибыль».
Каждый из блоков настраивается пользователем самостоятельно. Здесь указываются ставки налога на прибыль, а также метод начисления амортизации. Кроме этого есть возможность настроить способ погашения спецодежды и спецоснастки: единовременно или установить срок использования при передаче в эксплуатацию. Следующая настройка «Перечень прямых расходов» является своего рода «разделителем» прямых и косвенных расходов. То, что мы перечислим в этом регистре, те расходы и будут отражаться в декларации на прибыль как прямые. При первичном заполнении этого регистра программа предложит заполнить прямые расходы в соответствии со ст. 318 НК РФ.
После переходим к настройке, в которой указываются номенклатурные группы, выручка по которым в декларации по налогу на прибыль отражается как выручка от реализации товаров и услуг собственного производства.
Остается только настройка – порядок уплаты авансовых платежей: ежеквартальный или ежемесячный в зависимости от прибыли.
Теперь рассмотрим настройки, касающиеся:
- освобождение от уплаты НДС
- настройка раздельного учета
- порядок выставления счетов-фактур на аванс
В настройка налогов на имущество указаны: ставки налога на имущество, имеющиеся налоговые льготы.
Еще одна закладка – НДФЛ. Здесь мы указываем, как наша организация будет применять стандартные вычеты – нарастающим итогом или в течение месячного дохода работника.
Обязательной настройкой является вкладка Страховые взносы. В ней нужно указать, работают ли в организации фармацевты, шахтеры, работники с вредными и тяжелыми условиями труда.
Все вышеперечисленные настройки для предприятий на ОСН есть обязательными. Но кроме них на вкладке «Все налоги и взносы» можно открыть дополнительные настройки. А также можно установить в программе напоминания об уплате, например, косвенных налогов или о наступлении сроков сдачи статистических отчетов.
Важно помнить, что все вышеперечисленные настройки обязательны для предприятий, работающих на ОСН. Дополнительно на вкладке «Все налоги и взносы» можно активировать дополнительные настройки, например, установить напоминания об уплате налогов или о сроках сдачи статистической отчетности.
Итак, настройка учетной политики для целей налогового учета в 1С для организаций на ОСН — это важный этап, который помогает обеспечить соответствие всем требованиям законодательства и избежать штрафов. С правильной настройкой вы сможете автоматизировать налоговый учет, сократить риски ошибок и быть уверенными в своевременной сдаче отчетности.