ИнструкцииБаза знаний 1C: ЛайфхакиКак провести взаимозачет задолженности в 1С: Бухгалтерии предприятия 3.0?

Как провести взаимозачет задолженности в 1С: Бухгалтерии предприятия 3.0?

Представим ситуацию: у вашей организации есть задолженность перед поставщиком на сумму 82 600 руб. В счет задолженности вы хотите оказать ему услуги на сумму 75 000 руб. Чтобы не гонять деньги «туда-сюда», вы хотите взаимозачесть долги.
Как правильно это отобразить в 1С? - С помощью документа «Корректировка долга.
Документ «Корректировка долга» можно создать и из раздела Покупки, и Продажи.
В нашем случае выбираем раздел Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.
Kak nayti dokument v 1C.png

Заполняем документ:
 поле «Вид операции» – в нашем случае выбираем «Зачет задолженности»;
 поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»;
 поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»;
 поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента.
Далее заполняем табличную часть. Удобнее всего это сделать с помощью кнопки Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам. Программа рассчитает задолженность по всем договорам с контрагентом и выведет итоги в табличную часть.

zapolneniye korrektirovki.png

ВАЖНО! Для проведения документа необходимо, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми.

raznica mezhdu adolzhenostyami.png

Поэтому изменяем значение в поле «Сумма расчетов» вручную. Разница между кредиторской и дебиторской задолженностями должна быть равна 0.

raznica ravna 0.png

Аналогичным образом можно зачесть задолженность с покупателем.



Помогла ли вам эта статья? Нет Да (Нет голосов)

1С онлайн

Аренда 1С или загрузка своей базы

Аренда 1С или загрузка своей базы

Бесплатные обновления 1С

Бесплатные обновления

Ежедневное  резервное копирование баз

Ежедневное резервное копирование баз

Консультации по 1С и 24/7 техподдержка

Консультации по 1С и 24/7 техподдержка

Попробовать бесплатно