ИнструкцииБаза знаний 1C: ЛайфхакиКак провести взаимозачет задолженности в 1С: Бухгалтерии предприятия 3.0?

Как провести взаимозачет задолженности в 1С: Бухгалтерии предприятия 3.0?

Представим ситуацию: у вашей организации есть задолженность перед поставщиком на сумму 82 600 руб. В счет задолженности вы хотите оказать ему услуги на сумму 75 000 руб. Чтобы не гонять деньги «туда-сюда», вы хотите взаимозачесть долги.
Как правильно это отобразить в 1С? - С помощью документа «Корректировка долга.
Документ «Корректировка долга» можно создать и из раздела Покупки, и Продажи.
В нашем случае выбираем раздел Покупки – Расчеты с контрагентами – Корректировка долга.
Kak nayti dokument v 1C.png

Заполняем документ:
 поле «Вид операции» – в нашем случае выбираем «Зачет задолженности»;
 поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»;
 поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»;
 поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента.
Далее заполняем табличную часть. Удобнее всего это сделать с помощью кнопки Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам. Программа рассчитает задолженность по всем договорам с контрагентом и выведет итоги в табличную часть.

zapolneniye korrektirovki.png

ВАЖНО! Для проведения документа необходимо, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми.

raznica mezhdu adolzhenostyami.png

Поэтому изменяем значение в поле «Сумма расчетов» вручную. Разница между кредиторской и дебиторской задолженностями должна быть равна 0.

raznica ravna 0.png

Аналогичным образом можно зачесть задолженность с покупателем.



Помогла ли вам эта статья? Нет Да (Нет голосов)
up