ИнструкцииБаза знаний Бухгалтерский учётКак провести взаимозачет по разным договорам одного контрагента?

Как провести взаимозачет по разным договорам одного контрагента?

Пример: ТОО Золотой век является одновременно поставщиком и покупателем ТД Лакомка. Сумма кредиторской задолженности составляет 300 000 тенге, дебиторской - 274 800 тенге.

Чтобы провести взаимозачет по разным договорам, сформируйте документ Корректировка долга, в поле Вид операции укажите Проведение взаимозачета.

Документ Корректировка долга доступен и в разделе Покупки, и в разделе Продажи.

Для примера переходим в раздел Продажи - Расчеты с контрагентами - Корректировки долга



Откроется окно со списком документов-корректировок. Далее нажимаем кнопку Создать



Открывается форма документа. Заполняем поля документа:
  • поле Вид операции - Проведение взаимозачета
  • поля Дебитор, Кредитор - контрагент, по которому проводится взаимозачет
Для заполнения табличной части нажимаем кнопку Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам. 



Далее в таблице отразятся информация о суммах задолженности, договорах, документах расчетов.



Суммы долга по договорам должны быть одинаковыми, чтобы после проведения документа остаток долга хотя бы одному из договор был равен нулю. Корректируем табличную часть. 
В нашем случае делаем кредиторскую задолженность равной дебиторской - 274 800,00 тенге. Нажимаем кнопку Провести



Готово! Взаимозачет по договорам проведен 

Уже более 10 000 компаний работают
в облачной 1С от 42Clouds

- Консультация по 1С Бесплатно!

- Поддержка 24/7 по техническим вопросам: в чате, по телефону, по почте

- Все типовые конфигурации онлайн, доступ через RDP, Remote App, Web

Содержание